四、预算单位支出情况
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
1、按政府预算支出经济分类:支出分别列501(机关工资福利支出)下“501(类)-01(款)”工资奖金津补贴支出552.42万元、“501(类)-02(款)”社会保障缴费支出131.25万元、“501(类)-03(款)”住房公积金支出52.22万元;502(机关商品和服务支出)下“502(类)-01(款)”办公经费支出73.62万元、“502(类)-08(款)”公务用车运行维护费支出4.8万元、“502(类)-09(款)”维修(护)费支出10万元;503(对个人和家庭的补助)下“509(类)-01(款)”社会福利和救助支出11.29万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年预算收支数835.60万元,比上年同期预算收支数649.75万元,增加185.85万元。原因为:调资和调入人员的工资增加和相应的社保缴费数(缴费基数变大)增加;同时、由于我单位本年度增加了人大预算联网监督机制,公用经费人大监督预算经费增加了2019年度财政年初安排预算联网监督系统建设维护费用10万元。
九、其他公开信息
(二)机关运行经费安排
一般公共服务支出经费安排共计652.42万元,其中机关运行经费88.43万元;比上年年初预算安排的82.40万元、增加6.03万元。原因为:由于我单位本年度增加了公用经费年初预算联网监督系统建设资金的预算。
其中:2019年“三公经费”年初预算数为27.80万元,包括:公务用车运行维护费19.80万元;公务接待费8.00万元。与2018年“三公经费”年初预算数相同,无增减变化情况。
(三)国有资产占用情况
按照财政部门预算绩效目标考核要求撰写2019年度部门整体支出绩效自评报告和编制2019年度部门整体支出绩效自评表和量化评分考核表(附表公示)。