政府信息公开
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0152885109/202100020
文  号
来 源
县财政局
公开日期
2021-03-10
【乡镇预、决算】白济汛中心卫生院2021年部门预算公开
发布时间:2021-03-10 15:34     浏览次数:1921   
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附件1

 

白济汛中心卫生院2021年部门预算公开目录

 

第一部分  白济汛中心卫生院2021年部门预算编制说明

第二部分  白济汛中心卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

附件2

 

白济汛中心卫生院2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、提供公共卫生服务:(1)承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。(2)普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。(3)提供并组织实施本乡预防接种服务,落实国家免疫规划。(4)及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。(5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。(6)开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。(7)对本乡65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。(9)负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理,为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务。

2、提供基本医疗服务:(1)使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。(2)具备处理孕产妇顺产能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置,(3)健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。(4)执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。(5)提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理:(1)对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。(2)严格执行医保政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

(二)机构设置情况

本单位始建于1956年,辖11个行政村,10个村卫生室,23名村医生。住院病床开设10张,设有内、外、妇产、儿、中医、公共卫生服务等。有心电图、黑白B超、血生化、血常规、尿常规、HIV、梅毒、乙肝及血糖试剂测试。

(三)重点工作概述

我院在县卫生健康局和乡人民政府的正确领导下,坚持以病人为中心,提高医疗服务质量为主要指导思想,紧紧围绕本年度下达的目标任务,积极开展医疗卫生各项工作,进一步加强公共卫生服务和家庭医生签约服务工作,努力解决群众看病难、看病贵问题,围绕全乡人民群众的健康,全面贯彻落实科学发展观,努力改善服务态度,提高医疗质量,规范医疗行为,促进医患和谐,顺利完成各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个,财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制29人,在职实有28人,提前退休5人,其中:财政全供养 33人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人,其中:离休 0人,退休9人。

车辆编制0辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入661.45万元,其中:一般公共预算661.45万元,无政府性基金,无国有资本经营收益,无事业收入,无事业单位经营收入,无其他收入。

与上年预算数相比增加42.02万元,上升6%,主要原因为:2020年1月新增1名在职人员,人员经费支出增加;2020年调增薪级工资及改革性补贴。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入661.45万元,其中:本年收入661.45万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款661.45万元(本级财力661.45万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数相比增加42.02万元,上升6%,主要原因为:2020年1月新增1名在职人员,人员经费支出增加;2020年调增薪级工资及改革性补贴。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出661.45万元。财政拨款安排支出661.45万元,其中,基本支出661.45万元,与上年预算数相比增加42.02万元,上升6%,主要原因为:2020年1月新增1名在职人员,人员经费支出增加;2020年调增薪级工资及改革性补贴。项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2100302乡镇卫生院支出、2100399其他基层医疗卫生机构支出、2101102事业单位医疗支出、2101103公务员医疗补助支出、2210201住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位,无对下转移支付预算。

(一)与中央配套事项

本部门无中央配套事项对下专项转移支付情况。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项对下专项转移支付情况

(三)经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

本部门未编制政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

本部门2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

本部门2021年公务接待费预算为1万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,国内公务接待批次为3次,共计接待100人次。

无增减变化

(三)公务用车购置及运行维护费

本部门2021年公务用车购置及运行维护费为1万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费1万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、预算:是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量,反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2、部门预算:通俗讲就是一个部门一本预算,是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

(二)机关运行经费安排

2020年“三公”经费支出预算,本年预算安排有2万元的“三公”经费支出,其中公务接待费1万元,公务用车运行费1万元。与上年对比,无增减变化。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

预算单位:维西县白济汛中心卫生院

2021年3月10日

 

白济汛中心卫生院部门预算公开表2021310153319.zip


 


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