七、基本支出预算变动的主要原因
(二)三公经费预算安排13.2万元,其中公务用车运行维护费4.2万元,公务接待费9万元。三公经费预算较上年下降4%。原因是执行政府厉行节约的相关规定。
八、项目支出预算变动的主要原因
(二)机关运行经费安排
维西县委统战部2019年机关运行经费18万元,其中:业务费2万元,宗教工作经费8万元,僧侣管理费3万元,宗教教职人员培训经费5万元。2019年机关运行经费与上年相比没有变化。
(四)预算绩效目标
依法管理宗教场所,严格控制宗教活动场所的规模和数量;稳妥处理宗教热点难点问题,旗帜鲜明开展对达赖集团反分裂反渗透斗争;加强爱国宗教人士队伍建设;全面落实宗教领域挂钩联系工作机制;全面推进“和谐寺观教堂” 创建活动,有力引导宗教与社会主义社会相适应;积极开展侨务工作;密切与民主党派的联系,认真开展政治协商工作。
