监督索引号53342300171701000
目录
第一部分 维西傈僳族自治县机关事务管理局概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)主要职能
维西县机关事务管理局主要职能是做好行政中心机关办公用品房的调配、改造、修缮、管理管理工作;行政中心国有资产管理和政府采购的具体组织实施工作;行政中心公用的水电、大型设备的检测、保养、维修、安全运行的管理工作;行政中心公共机构节能监督管理工作,组织开展能耗统计、检测和评价考核工作,做好全县重大活动机县委、人大、政府的重要会议后勤服务工作;做好行政中心机关食堂管理工作;做好公务接待工作,承办县委、县政府交办的其他事项。
2024年度重点工作任务概述
2024年,县机关事务管理局在县委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,聚焦习近平总书记关于机关事务工作“两个重大、一个表率、两个更好服务”的重要指示精神,深入落实“过紧日子”的总体要求,全方位推进机关事务工作提质增效,为县委、县政府中心工作提供了坚强有力的服务保障。
(一)强化政治机关属性,落实主体责任
1.抓政治建设,强化思想引领。一是始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格履行全面从严治党主体责任,严格执行“三重一大”制度及民主集中制,始终坚持科学、民主决策。二是严格落实“第一议题”、理论学习中心组集中学习、“三会一课”等制度,引导全体党员干部把思想统一到以习近平同志为核心的党中央决策部署上来。二是以党纪学习教育为引领,围绕《条例》加强党纪党规学习,通过党员自学、集中学习、交流研讨、参观廉政教育基地等多种形式,不断提升学习成效,切实增强全体党员干部的纪律意识和党性修养。2024年以谈心谈话、监督提醒等方式及时发现和纠正苗头性、倾向性问题,开展上级“一把手”对下级“一把手”监督谈话 2人次,开展主体责任谈话8人次,开展日常廉政提醒谈话2人次,开展节前廉政谈话提醒1次,开展专题党纪学习教育共2次;组织学习习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神和全国机关事务工作会议精神6次;局党组书记在全县范围内讲授规范办公用房、公务用车、公务接待管理专题纪律党课4次。
2.抓组织引领,夯实党建根基。积极对标学习州机关事务管理局党建工作,全力破解党建与业务“两张皮”,把党建工作和机关后勤服务工作深度融合,积极探索“党建+”新模式,通过“党建+四化”(即:“党建+思想统一化”“党建+管理规范化”“党建+服务标准化”“党建+保障常态化”),积极引导广大党员在工作中比学习、比干劲、比奉献,争创“示范岗”,引领推动机关事务管理工作高质量发展。
3.抓作风建设,强化干事引领。严格落实“清廉云南”“清廉迪庆”“清廉维西”相关要求,进一步规范公务接待、公务出差、公务用车、办公用房使用等重点工作。一是抓制度建设,进一步提升管理效能,制定完善《维西县机关购买后勤服务管理办法(试行)》《维西县公务用车平台管理实施细则》等制度,把制度建设融入机关事务管理建设全过程。二是坚持从严基调,积极探索公务接待流程化管理,把好公务接待质量关、安全关。2024年全年,圆满完成公务接待150批次,其中国家级接待8批次,省级部门接待57批次,州级部门85批次;三是强化公务用车平台运行监督,严格规范全县公务用车使用管理,确保公务车辆管理有制度可循、有痕迹可验。全年开展全县公务用车规范使用专题培训1次,截止2024年12月9日,公车平台共派车474次,车辆里程155889.44公里,行驶费用496410.9元。四是严格执行办公用房配置、使用标准,严格督查,统筹使用,拟定《维西县党政机关办公用房大中修项目及经费管理暂行办法》,进一步加强和规范全县党政机关办公用房大中修项目及经费管理,确保办公用房管理使用制度化、规范化。五是聚焦业务能力建设,2024年在全县组织开展6次全县公务接待、公务用车、办公用房、公共机构节能专题业务培训,进一步增强全县上下明纪律守纪律的政治自觉和行动自觉。六是强化办公用房、公务用车、公务接待综合监管,及时发现和纠正违规问题,全年在全县开展综合监督3次。
(二)聚焦主责主业,管理效能稳步提升
1.加强机关后勤服务标准建设,推进机关后勤服务优化提升。按照标准化、科学化、规范化、专业化、精细化要求,深化细化机关食堂、会务服务、卫生保洁、集中办公区维护维修等后勤保障工作,有序推进各项工作制度标准的制定、修订和完善,强化制度标准管人管物管事,不断提高按章办事的水平。一是优化会议申请管理,落实会议回访制度,规范会务及安保人员着装,着力提升会场服务及安保人员服务力,全年共服务各类会议300余场次。二是是将消防验收工作纳入重点工作,主动对接县住建局、县消防大队召开消防专题会议,并积极向县政府请示请求县政府商县住建局根据县消防救援大队要求尽快对反馈问题进行整改,待政府批复行政中心消防整改资金后,积极敦促县住建局等相关部门完成消防验收,配合做好后续移交工作;6月下发了《关于排查拆除行政中心办公大楼违占消防通道建筑的通知》积极对行政中心办公大楼内占用采光平台、消防通道情况进行排查,现已有部分单位完成拆除工作;三是组织开展行政中心网络安全培训会议,制定《维西县行政中心“互联网安全接入服务”改造方案》,压实行政中心网络安全责任。
2.强化宣传引导,抓好公共机构节能工作。一是组织各单位在公共资源能源管理系统填报各项能源资源消费数据,采用“集中填报、同步分析、线上复核”相结合的方式,督促本级公共机构及时上报数据、完善信息和修正数据,于2024年3月中下旬完成2023年度全县公共机构能源资源消费系统内公共机构能源资源消费数据初审上报。二是加大宣传力度,营造生态优先绿色发展浓厚氛围。统筹推进全县公共机构节能宣传工作,积极利用电子显示屏,循环滚动播放生态文明建设和节能减排知识,在机关公共区域广泛张贴节能宣传画,有效增强了全社会节能意识和环保意识,为节能工作开展营造了良好的氛围,努力形成人人节约、事事节约、处处节约的浓厚氛围。三是深入贯彻落实习近平生态文明思想,树立绿色发展理念,形成简约适度、绿色低碳生产生活方式,在第34个全国节能宣传周到来之际,5月16日牵头与发改局、水务局、州生态环境局维西分局一道组织开展节能宣传活动。通过宣传倡议、陈列展板、发放宣传册、有奖竞猜等活动,以节能节粮、节水节电、绿色低碳、生态保护等内容为重点集中开展“绿色转型、节能攻坚”宣传,请县融媒体中心开展宣传报道,通过线上线下结合积极营造节能降碳浓厚氛围。四是将公共机构节能工作纳入季度综合监督检查工作。五是为确保节约型机关创建工作取得实效,于今年7月印发《关于开展节约型机关创建工作“回头看”提醒函》,对是否按照创建标准完成创建进行再提醒;并组织召开全县节约型机关创建“回头看”业务培训会议,要求各节约型机关创建完成单位完善创建材料。
3.守牢安全防线,加强安全生产管理。始终坚持把安全生产工作摆在突出位置,树牢安全管理底线意识。一是按照日管控、周排查、月调度的模式强化行政中心电梯运行管理,截至目前,进行电梯维护保养19次,电梯应急演练2次。二是严格落实安保等关键点位人员24小时值班制度,梳理完善应急处置流程并完成流程图上墙工作,加强安保维稳、消防、防爆防恐、停车管理等业务培训和演练,提升应急处突能力,全年开展各项应急演练12次。三是加强行政中心日常安全巡护,与入驻部门签订消防安全承诺书,压实消防安全责任。
4.充分整合资源,强化服务保障能力。牵头顺利完成了2024年第31届中国(维西)兰花博览会、沪滇帮扶二十周年暨迪庆州民族团结进步月、塔城农耕文化旅游节、省委巡视巡察、州级提级巡察等大型会议、活动的后勤服务组织保障工作,不断总结经验,优化保障方案,进一步提升了做好大型活动后勤服务保障的能力和水平。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:
1.办公室。
2.维西傈僳族自治县资产管理和公共机构节能中心。
3.维西傈僳族自治县公务用车服务平台管理中心。
4.维西傈僳族自治县机关后勤服务中心。
5、维西傈僳族自治县公务接待中心。
所属单位0.0个。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员6人,事业管理人员和专业技术人员6人,机关和事业工人3人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制31辆,在编实有车辆20辆,超编0辆。
三、重点工作概述
坚持科学管理、依法保障、节俭服务为原则,立足后勤,做好服务,紧紧围绕县委、县政府的中心工作,提供优质后勤服务保障。加强党风廉政建设,坚持社会化、市场化方向,加快推进公务用车制度改革,有效配置公务用车资源,创新公务交通分类提供方式,保障公务出行,切实降低公务交通费用。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
维西傈僳族自治县机关事务管理局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
维西傈僳族自治县机关事务管理局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
维西傈僳族自治县机关事务管理局2024年度收入合计8921062.63元。其中:财政拨款收入8911062.63元,占总收入的99.89%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入10000.00元,占总收入的0.11%。
与上年相比,收入合计增加1792589.95元,增长25.15%。其中:财政拨款收入增加1782589.95元,增长25.01%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长%;其他收入增加10000.00元,增长100%。主要原因是本年内调入1名公务员,新招录1名公务员,导致人员经费和日常公用经费增加。2024年新增兰博会经费和取暖费。
二、支出决算情况说明
维西傈僳族自治县机关事务管理局2024年度支出合计8921062.63元。其中:基本支出4791699.96元,占总支出的53.71%;项目支出4129362.67元,占总支出的46.29%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加1746334.95元,增长24.34%。其中:基本支出增加33115.79元,增长0.70%;项目支出增加1713219.16元,增长70.91%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是本年内调入1名公务员,新招录1名公务员,导致人员经费和日常公用经费增加,2024年新增兰博会经费和取暖费。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障维西傈僳族自治县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4791699.96元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3408229.66元,占基本支出的71.13%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1383470.30元,占基本支出的28.87%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障维西傈僳族自治县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4129362.67元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
维财行〔2024〕54号2024年1至6月会议经费73896.00元,主要用于2024年召开会议费用支出。
维财行〔2024〕54号2024年1至6月会议经费39320.00元,主要用于2024年召开会议费用支出。
维财行〔2024〕1号公务用车平台维护费和终端运维经费557509.00元,主要用于公务用车服务平台运行维护及平台驾驶员差旅费支出。
维财行〔2024〕36号行政中心供暖经费 667631.00元,主要用于行政中心供暖支出。
维财行〔2024〕1号体检经费 15285.90元,主要用于干部职工体检支出。
维财行〔2024〕1号兰花博览会专项经费617807.95元,主要用于兰博会餐费、住宿费、物资费、租车费、复印费等支出。
维财行〔2024〕1号行政中心保持运转维护经费1720179.82元,主要用于保持行政中心日常工作正常开展和运转维修、维护行政中心网管水电等资金保障费用支出。
维财行〔2024〕15号机关事务局办公设备购买资金10000.00元,主要用于机关事务管理局办公设备购买费用支出。
维财行〔2024〕1号公务接待专项经费181133.00元,主要用于2024年公务接待餐费支出。
维财行〔2024〕54号2024年1至6月会议经费6800.00元,主要用于2024年召开会议费用支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
维西傈僳族自治县机关事务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出8911062.63元,占本年支出合计的99.89%。与上年相比增加1782589.95元,增长25.01%,完成年初预算的91.94%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出7857153.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.17%,完成年初预算的89.26%,主要用于工资福利支出及商品和服务支出(办公费、水费、电费、差旅费、维修护费、租赁费、专用材料费用、工会经费、公务用车运行维护费)和资本性支出(专用设备购置、大型修缮);造成预决算差异的主要原因是2024年底部分经费因国库提前关库未支出;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,本单位无外交(类)支出;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,本单位无国防(类)支出;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,本单位无公共安全(类)支出;
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无教育(类)支出;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无科学技术(类)支出;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无文化旅游体育与传媒(类)支;
8.社会保障和就业(类)支出547125.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;
9.卫生健康(类)支出260951.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于行政单位医疗缴费、公务员医疗补助缴费;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无节能环保(类)支出;
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无城乡社区(类)支出;
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无农林水(类)支出;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无交通运输(类)支出;
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无资源勘探工业信息等(类)支出;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无商业服务业等(类)支出;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无金融(类)支出;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无援助其他地区(类)支出;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无自然资源海洋气象等(类)支出;
19.住房保障(类)支出244503.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于住房公积金缴费;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无粮油物资储备(类)支出;
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无国有资本经营预算(类)支出;
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无灾害防治及应急管理(类)支出;
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无其他(类)支出;
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无债务还本(类)支出;
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无债务付息(类)支出;
26.抗疫特别国债安排(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无抗疫特别国债安排(类)支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为1703800.00元,决算为1063643.00元,完成年初预算的62.43%;支出决算较上年增加371865.60元,增长53.76%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%公务用车购置费支出年初预算为250000.00元,决算为239800.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.55%,完成年初预算的95.92%;公务用车运行维护费支出年初预算为653800.00元,决算为642710.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.43%,完成年初预算的98.30%;公务接待费支出年初预算为800000.00元,决算为181133.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.03%,完成年初预算的22.64%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算较上年增加239800.00元,增长100%;公务用车运行维护费支出决算较上年减少49067.40元,下降7.09%;公务接待费支出决算较上年增加181133.00元,增长100%;具体是国内接待费支出决算181133.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加181133.00元,增长100%,国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1703800.00元,支出决算为1063643.00元,完成年初预算的62.43%,支出决算较上年增加371865.60元,增长53.76%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为250000.00元,决算为239800.00元,完成年初预算的95.92%;公务用车运行维护费支出年初预算为653800.00元,决算为642710.00元,完成年初预算的98.30%;公务接待费支出年初预算为800000.00元,决算为181133.00元,完成年初预算的22.64%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年实际公务接待批次和人次减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加239800.00元,增长100%;公务用车运行维护费支出决算49067.40元,下降7.09%;公务接待费支出决算增加181133.00元,增长100%,具体是国内接待费支出决算181133.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,增长.00%),国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年接待办决算数在政府办核算,2024年在机关事务管理局核算,所以三公经费决算数增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2.购置车辆1.0辆。具体购置车辆原因、情况为公务用车平台车辆老化,根据年初预算安排,购置1.0辆新车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19.0辆。主要用于公务用车平台公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待150.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次1942.0人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于公务接待(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。
(三)需要说明的事项
本单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
维西傈僳族自治县机关事务管理局2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,维西傈僳族自治县机关事务管理局无机关运行经费。
四、国有资产占用情况
截至2024年末,维西傈僳族自治县机关事务管理局资产总额4554835.55元,其中,流动资产220185.48元,固定资产4334650.07元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0.00元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产30.00项,账面原值228727.28元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额978874.49元,其中:政府采购货物支出248299.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出730575.49元。授予中小企业合同金额642539.21元,其中:授予小微企业合同金额609668.84元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
维西傈僳族自治县机关事务管理局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。二、一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
三、 基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、 项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
五、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类。
监督索引号53342300171701111