政府信息公开

(县财政局)

索引号
0152885109/201800139
文  号
来 源
县财政局
公开日期
2018-10-17
【乡镇预、决算】维登乡人民政府2017年度部门决算
发布时间:2018-10-17 11:08     浏览次数:2439   
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第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

 1、本单位主要负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、负责制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定。按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

4、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,保护民族文化。

5、完成上级政府交办的其它事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务积极响应国家相关政策要求,在全乡范围内合理安排相关精准扶贫、黄登电站移民安置、综治维稳等各方面的工作,打好脱贫攻坚战。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共5个。其中:行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。分别是:

1.政府机关1个;

2.人大机关1个;

3.财政补助的事业单位3个。

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

合    计

5

0

——

一、按单位基本性质

 

 

——

  行政单位

2

0

 

  事业单位

  3

0

 

  其他

 

 

 

二、按执行会计制度

 

 

——

  行政单位

  1

0

 

事业单位(含行业)

 

 

 

  民间非营利组织

 

 

 

  企业

 

 

 

三、按单位预算级次

 

 

——

  一级预算单位

1

0

 

  二级预算单位

 

 

 

  三级预算单位

 

 

 

 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

本单位2017年末实有人员编制68人。其中:行政编制38人(含行政工勤编制2人),事业编制30人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员38人(含行政工勤人员2人),事业人员28人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员16人。其中:离休0人,退休16人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

2017年机构人员情况表

项    目

行次

编制人数

年末实有人数

合计

一般公共预算财政拨款(补助)开支人数

经费自理人数

小计

政府性基金开支人数

其他

栏    次

 

1

2

3

4

5

6

人员情况

1

一、在职人员(人)

2

68

68

68

0

0

0

  (一)行政

3

38

42

42

0

0

0

   1.机关人员

4

38

42

42

0

0

0

 (1)共产党机关人员

5

12

11

11

0

0

0

 (2)政府机关人员

6

23

28

28

0

0

0

 (3)人大机关人员

7

1

1

1

0

0

0

 (4)政协机关人员

8

0

0

0

0

0

0

 (5)群众团体人员

9

2

2

2

0

0

0

 (6)民主党派人员

10

0

0

0

0

0

0

 (7)政法机关人员

11

0

0

0

0

0

0

   2.工勤人员

12

0

0

0

0

0

0

  (二)事业

13

30

26

26

0

0

0

 1.参照公务员法管理人员

14

4

0

0

0

0

0

 2.财政补助人员

15

26

26

26

0

0

0

 3.经费自理人员

16

0

0

0

0

0

0

二、离退休人员(人)

17

0

0

0

0

0

  (一)离休人员

18

0

0

0

0

0

  (二)退休人员

19

0

0

0

0

0

三、其他人员(人)

20

0

0

0

0

0

四、遗属人员(人)

21

0

0

0

0

0

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2017年度收入合计5307.60万元。其中:财政拨款收入5307.60万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比与上年相比收入增加了2583.98万元,主要原因分析本年度人员增加,项目增多,相关费用支出需求量大。

收     入

项    目

金 额

占总收入的比重

一、财政拨款收入

5307.60 

100%

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00 

0%

二、上级补助收入

0.00 

0%

三、事业收入

0.00 

0%

四、经营收入

0.00 

0%

五、附属单位上缴收入

0.00 

0%

六、其他收入

0.00 

0%

本年收入合计

5307.60

 

二、支出决算情况说明

本单位2017年度支出合计6923.52万元。其中:基本支出1507.05万元,占总支出的21.77%;项目支出5416.47万元,占总支出的78.23%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比基本支出减少、基本支出占总支出的比重下降;项目支出增加、项目支出占总支出的比重上升,主要原因是上年度未完工结算的部分项目工程已在本年度竣工结算,故2017年总支出较上年度增加,基本支出占总支出的比重较上年下降,项目支出占总支出的比重较上年增加。

 

项目

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

基本支出占总支出

项目支出占总支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

6,923.52

1507.05 

5,416.47

21.77%

78.23%

201

一般公共服务支出

743.90

743.90 

 

100.00%

0.00%

20101

人大事务

20.89

20.89 

 

100.00%

0.00%

2010101

  行政运行

17.39

17.39 

 

100.00%

0.00%

2010104

  人大会议

1.50

1.50 

 

100.00%

0.00%

2010108

  代表工作

2.00

2.00 

 

100.00%

0.00%

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

469.18

469.18 

 

100.00%

0.00%

2010301

  行政运行

314.41

314.41 

 

100.00%

0.00%

2010302

  一般行政管理事务

10.00

10.00 

 

100.00%

0.00%

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

144.77

144.77 

 

100.00%

0.00%

20106

财政事务

55.09

55.09 

 

100.00%

0.00%

2010601

  行政运行

55.09

55.09 

 

100.00%

0.00%

20111

纪检监察事务

2.00

2.00 

 

100.00%

0.00%

2011101

  行政运行

2.00

2.00 

 

100.00%

0.00%

20129

群众团体事务

28.67

28.67 

 

100.00%

0.00%

2012901

  行政运行

27.67

27.67 

 

100.00%

0.00%

2012999

  其他群众团体事务支出

1.00

1.00 

 

100.00%

0.00%

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

166.02

166.02 

 

100.00%

0.00%

2013101

  行政运行

166.02

166.02 

 

100.00%

0.00%

20132

组织事务

1.05

1.05 

 

100.00%

0.00%

2013299

  其他组织事务支出

1.05

1.05 

 

100.00%

0.00%

20199

其他一般公共服务支出

1.00

1.00 

 

100.00%

0.00%

2019999

  其他一般公共服务支出

1.00

1.00 

 

100.00%

0.00%

206

科学技术支出

16.56

16.56 

 

100.00%

0.00%

20601

科学技术管理事务

16.56

16.56 

 

100.00%

0.00%

2060101

  行政运行

16.56

16.56 

 

100.00%

0.00%

207

文化体育与传媒支出

39.46

29.46 

10.00

74.66%

25.34%

20701

文化

39.46

29.46 

10.00

74.66%

25.34%

2070109

  群众文化

29.46

29.46 

 

100.00%

0.00%

2070199

  其他文化支出

10.00

 

10.00

0.00%

100.00%

208

社会保障和就业支出

95.48

95.48 

 

100.00%

0.00%

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.00

1.00 

 

100.00%

0.00%

2080109

  社会保险经办机构

1.00

1.00 

 

100.00%

0.00%

20805

行政事业单位离退休

91.86

91.86 

 

100.00%

0.00%

2080501

  归口管理的行政单位离退休

5.18

5.18 

 

100.00%

0.00%

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.68

86.68 

 

100.00%

0.00%

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.62

2.62 

 

100.00%

0.00%

2082701

  财政对失业保险基金的补助

1.34

1.34 

 

100.00%

0.00%

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.43

0.43 

 

100.00%

0.00%

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.85

0.85 

 

100.00%

0.00%

210

医疗卫生与计划生育支出

47.64

47.64 

 

100.00%

0.00%

21011

行政事业单位医疗

46.64

46.64 

 

100.00%

0.00%

2101101

  行政单位医疗

18.76

18.76 

 

100.00%

0.00%

2101102

  事业单位医疗

8.60

8.60 

 

100.00%

0.00%

2101103

  公务员医疗补助

18.40

18.40 

 

100.00%

0.00%

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.89

0.89 

 

100.00%

0.00%

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

1.00

1.00 

 

100.00%

0.00%

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

1.00

1.00 

 

100.00%

0.00%

211

节能环保支出

150.00

 

150.00

0.00%

100.00%

21104

自然生态保护

150.00

 

150.00

0.00%

100.00%

2110402

  农村环境保护

150.00

 

150.00

0.00%

100.00%

213

农林水支出

5,646.96

514.84 

5,132.12

9.12%

90.88%

21301

农业

307.80

179.41 

128.40

58.29%

41.71%

2130104

  事业运行

155.91

155.91 

 

100.00%

0.00%

2130124

  农业组织化与产业化经营

13.27

 

13.27

0.00%

100.00%

2130135

  农业资源保护修复与利用

115.13

 

115.13

0.00%

100.00%

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

23.50

23.50 

 

100.00%

0.00%

21302

林业

57.79

57.79 

 

100.00%

0.00%

2130204

  林业事业机构

57.79

57.79 

 

100.00%

0.00%

21303

水利

28.38

28.38 

 

100.00%

0.00%

2130317

  水利技术推广

28.38

28.38 

 

100.00%

0.00%

21305

扶贫

4,701.22

12.50 

4,688.72

0.27%

99.73%

2130504

  农村基础设施建设

3,602.13

 

3,602.13

0.00%

100.00%

2130505

  生产发展

1,086.60

 

1,086.60

0.00%

100.00%

2130599

  其他扶贫支出

12.50

12.50 

 

100.00%

0.00%

21307

农村综合改革

551.76

236.76 

315.00

42.91%

57.09%

2130701

  对村级一事一议的补助

315.00

 

315.00

0.00%

100.00%

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

236.76

236.76 

 

100.00%

0.00%

215

资源勘探信息等支出

1.00

1.00 

 

100.00%

0.00%

21506

安全生产监管

1.00

1.00 

 

100.00%

0.00%

2150699

  其他安全生产监管支出

1.00

1.00 

 

100.00%

0.00%

220

国土海洋气象等支出

94.35

 

94.35

0.00%

100.00%

22001

国土资源事务

94.35

 

94.35

0.00%

100.00%

2200111

  地质灾害防治

94.35

 

94.35

0.00%

100.00%

221

住房保障支出

58.18

58.18 

 

100.00%

0.00%

22102

住房改革支出

58.18

58.18 

 

100.00%

0.00%

2210201

  住房公积金

58.18

58.18 

 

100.00%

0.00%

229

其他支出

30.00

 

30.00

0.00%

100.00%

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

30.00

 

30.00

0.00%

100.00%

2296099

  用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

30.00

 

30.00

0.00%

100.00%

(一)基本支出情况

2017年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1235.47万元。与上年对比增加了304.72万元,主要是因为行政在职及事业在职人员人数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.98%;办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费等日常公用经费占基本支出的18.02%。(人均情况由各部门自行确定)

人员经费

日常公用经费

科目名称

金额

占基本支出的比重

科目名称

金额

占基本支出的比重

科目名称

金额

占基本支出的比重

工资福利支出

959.31 

63.65%

商品和服务支出

271.59 

18.02%

其他资本性支出

 

 

  基本工资

182.58 

12.12%

  办公费

236.32 

15.68%

  房屋建筑物购建

 

 

  津贴补贴

480.47 

31.88%

  印刷费

 

0.00%

  办公设备购置

 

 

  奖金

13.89 

0.92%

  咨询费

 

0.00%

  专用设备购置

 

 

  其他社会保障缴费

49.27 

3.27%

  手续费

 

0.00%

  基础设施建设

 

 

  伙食补助费

 

0.00%

  水费

 

0.00%

  大型修缮

 

 

  绩效工资

146.41 

9.72%

  电费

 

0.00%

  信息网络及软件购置更新

 

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

86.68 

5.75%

  邮电费

 

0.00%

  物资储备

 

 

  职业年金缴费

 

0.00%

  取暖费

 

0.00%

  土地补偿

 

 

  其他工资福利支出

 

0.00%

  物业管理费

 

0.00%

  安置补助

 

 

对个人和家庭的补助

276.16 

18.32%

  差旅费

16.10 

1.07%

  地上附着物和青苗补偿

 

 

  离休费

 

0.00%

  因公出国(境)费用

 

0.00%

  拆迁补偿

 

 

  退休费

 

0.00%

  维修(护)费

 

0.00%

  公务用车购置

 

 

  退职(役)费

 

0.00%

  租赁费

 

0.00%

  其他交通工具购置

 

 

  抚恤金

 

0.00%

  会议费

2.96 

0.20%

  产权参股

 

 

  生活补助

217.13 

14.41%

  培训费

 

0.00%

  其他资本性支出

 

 

  救济费

 

0.00%

  公务接待费

0.87 

0.06%

对企事业单位的补贴

 

 

  医疗费

0.85 

0.06%

  专用材料费

 

0.00%

  企业政策性补贴

 

 

  助学金

 

0.00%

  被装购置费

 

0.00%

  事业单位补贴

 

 

  奖励金

 

0.00%

  专用燃料费

 

0.00%

  财政贴息

 

 

  生产补贴

 

0.00%

  劳务费

 

0.00%

  其他对企事业单位的补贴

 

 

  住房公积金

58.18 

3.86%

  委托业务费

 

0.00%

债务利息支出

 

 

  提租补贴

 

0.00%

  工会经费

9.70 

0.64%

  国内债务付息

 

 

  购房补贴

 

0.00%

  福利费

 

0.00%

  国外债务付息

 

 

  采暖补贴

 

0.00%

  公务用车运行维护费

5.65 

0.37%

其他支出

 

 

  物业服务补贴

 

0.00%

  其他交通费用

 

0.00%

  赠与

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

0.00%

  税金及附加费用

 

0.00%

 

 

 

 

 

0.00%

  其他商品和服务支出

 

0.00%

 

 

 

 

1,235.47 

81.98%

 

271.59 

18.02%

(二)项目支出情况

2017年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无差异,主要原因分析无。具体项目开支及开展工作情况无。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2017年度一般公共预算财政拨款支出6893.52万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出总额增加, 主要原因是行政在职及事业在职人员人数增加。上年未完工的部分项目本年大多数已竣工结算,项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出743.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.74%。主要用于主要用于本单位各部门基本支出,包括工资、公务费、保险费等方面的支出;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

支     出

占一般公共预算财政拨款总支出的比重

占一般公共预算财政拨款总支出的比重

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共服务支出

743.90 

743.90 

 

10.74%

 

二、外交支出

 

 

 

0.00%

 

三、国防支出

 

 

 

0.00%

 

四、公共安全支出

 

 

 

0.00%

 

五、教育支出

 

 

 

0.00%

 

六、科学技术支出

16.56 

16.56 

 

0.24%

 

七、文化体育与传媒支出

39.46 

39.46 

 

0.57%

 

八、社会保障和就业支出

95.48 

95.48 

 

1.38%

 

九、医疗卫生与计划生育支出

47.64 

47.64 

 

0.69%

 

十、节能环保支出

150.00 

150.00 

 

2.17%

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

0.00%

 

十二、农林水支出

5646.96 

5646.96 

 

81.56%

 

十三、交通运输支出

 

 

 

0.00%

 

十四、资源勘探信息等支出

1.00 

1.00 

 

0.01%

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

0.00%

 

十六、金融支出

 

 

 

0.00%

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

0.00%

 

十八、国土海洋气象等支出

94.35 

94.35 

 

1.36%

 

十九、住房保障支出

58.18 

58.18 

 

0.84%

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

0.00%

 

二十一、其他支出

 

 

30.00 

0.00%

0.43%

二十二、债务还本支出

 

 

 

0.00%

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

0.00%

 

本年支出合计

6923.52 

6893.52 

30.00 

99.57%

0.43%

年末财政拨款结转和结余

116.50 

116.50 

 

1.68%

 

 

 

 

 

0.00%

 

 

 

 

 

0.00%

 

合计

7040.02 

7010.02 

30.00 

101.25%

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.30万元,支出决算为6.52万元,完成预算的32.12%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.65万元,完成预算的60.62%;公务接待费支出决算为0.87万元,完成预算的0.79%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费控制在与上年支出数范围;本单位支出的部分公务接待费列入办公费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3.72万元,下降36.31%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.08万元,下降23.68%;公务接待费支出决算减少4.81万元,下降84.68%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护费控制在与上年支出数范围;本单位支出的部分公务接待费列入办公费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.65万元,占27.83%;公务接待费支出0.87万元,占4.29%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.65万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。本单位车辆编制共2辆,现有车辆2辆。

公务用车运行维护支出5.65万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于云R76133、云R61866赴县内外出差、开会、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.87万元。其中:

国内接待费支出0.87万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待32批次(其中:外事接待0批次),接待人次100人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级各部门下乡检查、指导工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2017年机关运行经费支出0万元,与上年对比无差异,主要原因分析无。部门机关运行经费主要用于0万元(相关使用情况)。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本单位资产总额9604.18万元,其中,其中,流动资产8212.27万元,固定资产1391.91万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2175.62万元,其中固定资产减少58.82万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入3.9万元;出租房屋30平方米,账面原值3.9万元,实现资产使用收入0.8万元。

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

9604.18 

8212.27 

1391.91 

1129.66 

75.79 

186.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额8.35万元,其中:政府采购货物支出8.35万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

本单位本次公开相关表格单位均为万元,金额均以保留两位小数填列。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

无名词解释。

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