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维西一中2025年预算公开目录
第一部分 维西一中2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分维西一中2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
维西一中2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主职责
主要职责:宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度;主要工作:狠抓学校党建工作、完善各类制度建设,全面落实各项工作职责、积极加强师德师风建设,努力提高教育教学质量、加强学校德育和后勤工作,为学生的全面发展创造良好条件、抓好精准扶贫工作,努力为实现两个全面目标提供支撑、构建以人为本的和谐校园。
(二)机构设置情况
我部门共设置11个内设机构,包括:校长办公室、副校长办公室、校务办公室、财务室、总务处、教务处、德育处、教科处(教师发展中心)、工会、团委、安全办公室。所属单位0个。
(三)重点工作概述
(1)抓好队伍建设,推动学校发展
(2)以课堂为中心,以教研为抓手,不断提高教学质量
(3)高中办学稳步推进
(4)安全工作不放松,疫情防控常态化
(5)德育工作
(6)体卫艺工作
(7)语言文字工作
(8)后勤工作
(9)扶贫工作
(10)工会、共青团工作
(11)绿色校园创建成效明显
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制172人,其中:行政编制0人,工勤人员编制5人,事业编制167人。在职实有179人,其中:财政全额保障172人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员102人,其中:离休0人,退休102人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)单位财务收入情况
2025年单位财务总收入49397634.7元,其中:一般公共预算49397634.7元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比减少537573.25元,主要原因分析2025年调出2人,人员经费减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年单位财政拨款收入49397634.7元,其中:本年收入49397634.7元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款49397634.7元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少537573.25元,主要原因分析2025年调出2人,人员经费减少。
4预算单位支出情况
2025年单位预算总支出49397634.7元。财政拨款安排支出49397634.7元,其中:基本支出48648260.62元,与上年对比减少1286944.33元,主要原因分析2025年调出两人,和厉行节约压缩开支;项目支出749374.08元,与上年对比增加了749374.08元,原因是今年新增了供暖项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:2050203初中教育:23725571.81元,用于教职工工资发放及初中日常教育支出;2050204高中教育:11714405.24元,用于教职工工资发放及高中日常教育支出;2080505社会保障和就业支出:5044964.32元 ,用于养老保险缴费支出;21011行政事业医疗:4178956.97元,用于缴纳职工医疗保险;2210201住房保障支出:3984362.28元,用于缴纳住房公积金。
5省对下专项转移支付情况
我单位属县级预算单位,无省对下专项转移支付预算。
(1) 与中央配套事项:无
(2) 按既定政策标准测算补助事项:无
(3) 经济社会事业发展事项:无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
维西一中2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18000元,较上年增加9000元,增加100%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
维西一中2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增减无变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
维西一中2025年公务接待费预算为0元,与上年无变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
维西一中2025年公务用车购置及运行维护费为18000元,较上年增加9000元,增加100%。其中:公务用车购置费0元,较上年增减无变动;公务用车运行维护费18000元,较上年增加9000元,增加100%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
增加原因是车辆老化维修保养费用增加以及出差业务增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
维西一中2025年无重点项目。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1. 事业收入:即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5. 其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。
6. 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7. 政府采购:也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。
8. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
维西一中是全额拨款的事业单位无机关运行经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,维西一中资产总额92965932.11元,其中,流动资产402732.8元,固定资产92563199.31元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加32885621.92元,其中固定资产增加32773450.48元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
附件4
维西一中2025年预算重点领域财政项目
文本公开
1项目名称
无
2立项依据
无
3项目实施单位
无
4项目基本概况
无
5项目实施内容
无
6资金安排情况
无
7项目实施计划
无
8项目实施成效
无
监督索引号53342300236001300111