一、收入决算情况说明
2018年收入总额为21500.62万元。(其中:财政拨款收入21363.43万元、其他收入137.20万元)。一般公共预算财政拨款收入20943.43万元。(其中:基本支出12414.79万元、项目支出8528.64万元)。与2017年相比收入总额增加19088.03万元,原因是2018年城乡低保人数增加,标准提高。增加巴迪、维登特困供养服务设施建设项目资金。
一、机关运行经费支出情况
民政局部门2018年机关运行经费支出33.59万元,其中:办公费13.80万元、工会经费8.18万元;福利费0.12万元;公务用车运行维护费6.1万元;车旅费2.48万元。与上年对比30.87万元,增加2.72万元。原因是人员增加、下乡、出车相对比上年多。所以机关运行经费支出增加。
三、专业名词解释
无
四、
1.民政局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出19563.49万元,占本年支出合计的99%。
五、其他(附件报表)
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门:云南省迪庆州维西县民政局 |
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
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一、财政拨款收入 |
1 |
21,363.43 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
420.00 |
二、外交支出 |
36 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
三、国防支出 |
37 |
||
三、事业收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
38 |
||
四、经营收入 |
5 |
五、教育支出 |
39 |
||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
40 |
||
六、其他收入 |
7 |
137.20 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
16,547.96 |
||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
2,183.13 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
44 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
45 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
46 |
370.50 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
47 |
70.00 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
50 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
300.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
53 |
49.10 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
180.00 |
||
21 |
二十一、其他支出 |
55 |
113.00 |
||
22 |
二十二、债务还本支出 |
56 |
|||
23 |
二十三、债务付息支出 |
57 |
|||
本年收入合计 |
24 |
21,500.62 |
本年支出合计 |
58 |
19,813.69 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
结余分配 |
59 |
||
年初结转和结余 |
26 |
239.01 |
交纳所得税 |
60 |
|
基本支出结转 |
27 |
提取职工福利基金 |
61 |
||
项目支出结转和结余 |
28 |
239.01 |
转入事业基金 |
62 |
|
经营结余 |
29 |
其他 |
63 |
||
30 |
年末结转和结余 |
64 |
1,925.95 |
||
31 |
基本支出结转 |
65 |
|||
32 |
项目支出结转和结余 |
66 |
1,925.95 |
||
33 |
经营结余 |
67 |
|||
总计 |
34 |
21,739.63 |
总计 |
68 |
21,739.63 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
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维西县民政局
2019年12月14日